Projekt
UCHWAŁA NR ................................
RADY GMINY
LESZNO
z dnia
..............................
W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu
gminy ogółem w wysokości 13.761.399 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują :
-
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.153.501 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1a,
-
dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
12.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b;
-
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 113.390 zł;
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu
gminy ogółem w wysokości 14.621.205 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują :
-
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.153.501 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a,
-
wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2b
-
wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 113.390 zł.
§ 3.
1. Uchwala się deficyt budżetu gminy w wysokości
859.806 zł.
2. Ustala się
rozchody budżetu w kwocie 600.000 zł na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytu w latach ubiegłych,
w wyniku czego deficyt budżetu wynosi
1.459.806 zł.
3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu gminy
ustalonego w pkt. 2 są:
- przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 916.554 zł,
- przychody z
planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł,
- przychody z innych rozliczeń krajowych
z wolnych środków na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 243.252 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem deficytu budżetu
gminy zawiera załącznik nr 3.
§ 4.
Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2005 i lata następne stanowi załącznik nr 4.
§ 5.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
30.000 zł.
§ 6
Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.104.686
zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7.
Określa się wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z załącznikiem
nr 7.
§ 9.
Ustala się plan dotacji dla samorządowych instytucji
kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10.
Ustala się plan przychodów i wydatków środków
specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11.
Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. dokonywania zmian w planie wydatków z
wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. przekazania uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
3. spłat zobowiązań gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.